<data>
<row _id="1"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA XXX840861XX</FORNECEDOR><CNPJ>48.169.474/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>86</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>830</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>830</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONSERTO AR CONDICIONADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="2"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE ESPEDITO DIAS MENESES</FORNECEDOR><CNPJ>22.646.351/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>97</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.100,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.100,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FABRICACAO DE GRADE DE FERRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="3"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RAPHAEL TENAGLIA XXX071391XX</FORNECEDOR><CNPJ>19.158.139/0001-96</CNPJ><NOTA_FISCAL>196</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="4"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR</FORNECEDOR><CNPJ>03.671.632/0001-75</CNPJ><NOTA_FISCAL>454</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>53.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>53.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="5"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>457</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12.831,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12.831,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="6"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR</FORNECEDOR><CNPJ>03.671.632/0001-75</CNPJ><NOTA_FISCAL>494</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18.213,96</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18.213,96</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO UNIAP</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="7"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><NOTA_FISCAL>500</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35.295,02</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35.295,02</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ISSQN RETIDO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="8"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>579</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>105.268,23</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>105.268,23</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="9"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AGUIA PNEUS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>29.922.873/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>608</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>200</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE ALINHAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="10"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AGUIA PNEUS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>29.922.873/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>1961</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>390</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>780</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PNEU 175/65R14 DUNLOP TOURING R1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="11"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AGUIA PNEUS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>29.922.873/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>1961</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VALVULA PNEU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="12"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>5792</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40.056,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40.056,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="13"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>7700</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,29</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>129</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CENTO DE SALGADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="14"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>7700</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>128</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.081,60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE INTEGRAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="15"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>7700</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>943</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>895,85</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO FRANCES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="16"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO</FORNECEDOR><CNPJ>02.395.868/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>11465</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.769,28</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.769,28</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA DE CUSTAS FINAIS NO PROCESSO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="17"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSS-INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</FORNECEDOR><CNPJ>29.979.036/0064-24</CNPJ><NOTA_FISCAL>11465</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>42.247,63</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>42.247,63</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA INSS CODIGO 6092 RECLAMATORIA TRABALHISTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="18"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JONAS JOSE ALVES SOBRINHO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.158.721-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>11465</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19.183,72</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19.183,72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INDENIZAÇÃO TRABALHISTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>INDENIZACOES TRABALHISTAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="19"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JONAS JOSE ALVES SOBRINHO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.158.721-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>11465</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20.118,30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20.118,30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INDENIZAÇÃO TRABALHISTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>INDENIZACOES TRABALHISTAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="20"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JONAS JOSE ALVES SOBRINHO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.158.721-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>11465</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>126.468,53</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>126.468,53</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INDENIZAÇÃO TRABALHISTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>INDENIZACOES TRABALHISTAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="21"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>156306</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI HAVAI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="22"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>156306</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>23</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>73,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="23"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JONAS JOSE ALVES SOBRINHO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.158.721-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>1146565</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20.118,30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20.118,30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INDENIZAÇÃO TRABALHISTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>INDENIZACOES TRABALHISTAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="24"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.340.639/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>2828366</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>72,44</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>506,34</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="25"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.340.639/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>2828366</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>551,88</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,58</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.630,52</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="26"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LAZARO IURY FLAUSINO CORREIA</FORNECEDOR><CNPJ>18.412.620/0001-01</CNPJ><NOTA_FISCAL>8451948</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>120</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICOS DE CHAVEIROS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="27"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140</FORNECEDOR><CNPJ>26.720.956/0001-51</CNPJ><NOTA_FISCAL>25156473</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.092,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.092,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="28"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>54703733</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>499.773,59</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>499.773,59</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="29"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>54770989</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>98.469,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>98.469,88</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COFINS NORMAL FATURAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="30"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>54836009</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>21.382,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21.382,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>PIS FATURAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="31"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GILBERTO DE CASTRO SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>41.726.320/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>17</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.400,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.400,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAFE TORRADO E MOIDO 500G SABIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="32"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BRASIL PUBLICIDADE LEGAL</FORNECEDOR><CNPJ>05.263.928/0001-82</CNPJ><NOTA_FISCAL>726</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.050,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.050,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DIARIO OFICIAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="33"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA</FORNECEDOR><CNPJ>27.819.752/0001-35</CNPJ><NOTA_FISCAL>1549</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5.380,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.380,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE IMPRESSAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="34"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2322</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>220</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="35"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2322</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>180</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>720</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="36"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2322</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>264</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MORANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="37"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2322</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>110</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>440</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="38"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2323</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="39"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2323</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>165</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="40"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2323</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80,66</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80,66</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="41"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2323</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="42"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2323</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>140</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JILO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="43"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2323</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>192,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEPINO COMUM-1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="44"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2323</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="45"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.296.795/0001-76</CNPJ><NOTA_FISCAL>3891</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60.026,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60.026,79</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FRETES E CARRETOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="46"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>156199</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>105</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="47"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>156199</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>66</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>211,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="48"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.543.032/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>140264824</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.401,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.401,88</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ENERGIA ELETRICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="49"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SANEAMENTO DE GOIAS SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.616.929/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>225536140</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11.890,98</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>11.890,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO AGUA/ESGOTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>AGUA E ESGOTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="50"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>4303</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="51"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>4303</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>54,95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA 2L</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="52"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>4303</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15,58</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="53"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>46071</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BROCA CARBIDE FG 4</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="54"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>46071</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BROCA CARBIDE FG 6</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="55"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>46071</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BROCA DIAM FG 1014</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="56"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>46071</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COMPRESSA DE GAZE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="57"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>46071</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>105</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA PROCEDIMENTO EM PO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="58"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>46071</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PASTA PROFILATICA TUTTI FRUTTI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="59"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>46071</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PONTA DIAMANTADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="60"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>46071</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOUCA DESCARTAVEL ELASTICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="61"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA</FORNECEDOR><CNPJ>00.007.468/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>57674</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7.790,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7.790,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="62"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS</FORNECEDOR><CNPJ>01.246.693/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>355392</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.597,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.597,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONVENIO IPASGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="63"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LOCALIZA FLEET SA</FORNECEDOR><CNPJ>02.286.479/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>109005613</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.141,62</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.141,62</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="64"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LINKNET INFORMATICA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>03.300.738/0001-62</CNPJ><NOTA_FISCAL>174</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29.711,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29.711,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LOCACAO DE SOFTWARE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SOFTWARE EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="65"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>28.684.762/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>2918</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.850,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.850,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="66"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>28.684.762/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>2919</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.173,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.173,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="67"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>46</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.191,40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FILE  DE FRANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="68"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>62</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.783,80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALCATRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="69"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>34,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>174,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BACON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="70"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>477,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COSTELA BOVINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="71"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>598</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COSTELA SUINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="72"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>69</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.028,10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COXA E SOBRECOXA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="73"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>898</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COXAO MOLE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="74"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>119,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINGUICA CALABRESA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="75"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>259</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LOMBO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="76"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>26</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>34,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>907,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PALETA BOVINA CUBO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="77"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>104,3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PELE DE PORCO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="78"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>498</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PERNIL SUINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="79"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>94,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOUCINHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="80"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>16.800.634/0001-69</CNPJ><NOTA_FISCAL>52065</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>250</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>125</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OVO EXTRA VERMELHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="81"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196738</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>61,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>61,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="82"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196738</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="83"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196738</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>109,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>109,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="84"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196738</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>74,3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>74,3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO PAPAIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="85"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196738</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="86"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>WESLEY JOSE MOREIRA SILVAXXX457361XX</FORNECEDOR><CNPJ>31.367.437/0001-91</CNPJ><NOTA_FISCAL>4</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>783</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>783</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO TECNICOS EM TELECOMUNICACOES E CONGENERES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="87"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO PIMENTA CARDOSO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.963.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>412</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="88"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERNANDO FREITAS SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.849.901-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>412</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="89"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ROGERIO MONTEIRO GOMES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.600.731-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>412</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="90"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ROBERTA OLIVEIRA PRADO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.884.811-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>412</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="91"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.622.091-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>412</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="92"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.533.056-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>413</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="93"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ORLANDO TOKIO KUMAGAI</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.482.501-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>413</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="94"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.096.341-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>413</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="95"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.607.192-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>413</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="96"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.905.571-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>413</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="97"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BERNARDO TELES MACHADO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.963.601-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>413</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="98"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOAQUIM SARDINHA JUNIOR</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.546.461-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>413</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="99"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.528/0001-92</CNPJ><NOTA_FISCAL>414</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>73.709,40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>73.709,40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FGTS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="100"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE</FORNECEDOR><CNPJ>06.326.343/0001-27</CNPJ><NOTA_FISCAL>1609</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.502,27</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.502,27</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAXA JOVEM APRENDIZ</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="101"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRODUTOS VALE IND E COM DE CONDIMENTOS LTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>03.432.051/0003-42</CNPJ><NOTA_FISCAL>55103</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CANELA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="102"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL</FORNECEDOR><CNPJ>34.755.203/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>34</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>780</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>780</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO IMPRESSAO DE MAPA PAPEL FOTOGRAFICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO GRAFICO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="103"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL</FORNECEDOR><CNPJ>34.755.203/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>36</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>336</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>336</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVIÇO DE CONFECCAO DE ADESIVO DE LAMINACAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO GRAFICO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="104"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS IDAG</FORNECEDOR><CNPJ>03.475.152/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>625</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.139,17</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.139,17</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REALIZAÇAO E ORGNIZAÇAO DO EVENTO SEMINARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="105"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.659.060/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>65975</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>455,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>455,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INFORMATIVO OBJETIVA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURA PERIODICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="106"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>155995</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="107"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>155995</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>22</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="108"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196521</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="109"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196521</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>110</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>110</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="110"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196521</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>85</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>85</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="111"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196522</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>28,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>156,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="112"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196522</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="113"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CLARO SA</FORNECEDOR><CNPJ>40.432.544/0436-28</CNPJ><NOTA_FISCAL>8697606</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>130</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>130</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE INTERNET</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="114"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>20.664.169/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>301</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160.171,53</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160.171,53</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="115"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>22.233.584/0001-88</CNPJ><NOTA_FISCAL>1143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>350.352,57</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>350.352,57</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE LIMPEZA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="116"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11619</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16,16</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABRACADEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="117"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11619</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,21</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4,35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BUCHA DE FIXACAO S-8</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="118"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11619</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,36</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9,69</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BUCHA REDUÇAO SOLD LONGA 50X25 MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="119"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11619</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>17,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>183,31</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="120"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11619</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,26</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5,38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARAFUSO CHIP CHATO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="121"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11619</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>26,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>27,51</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REGISTRO ESFERA 20MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="122"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11619</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20,82</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RODA PARA CORTADOR TRAPP</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="123"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11619</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>83,34</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>604,16</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TUBO SOLD</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="124"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>155896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>11</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>66</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="125"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>155898</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="126"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>155898</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>52</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>166,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="127"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>20/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VALDIVINO R D SOUSA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>14.887.201/0001-67</CNPJ><NOTA_FISCAL>18</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>270</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>270</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE BORRACHARIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="128"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>20/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EMIDIO CONTADOR LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>43.866.187/0001-13</CNPJ><NOTA_FISCAL>2325</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12.650,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12.650,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO AUDITORIA EXTERNA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="129"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>20/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EMIDIO CONTADOR LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>43.866.187/0001-13</CNPJ><NOTA_FISCAL>2326</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12.650,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12.650,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO AUDITORIA EXTERNA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="130"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>20/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>C L COMERCIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>35.683.553/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>12823</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>34,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>69,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DETERGENTE AUTOMOTIVO SH</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="131"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>20/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196381</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>210</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="132"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>20/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>REDEMOB CONSORCIO</FORNECEDOR><CNPJ>10.636.142/0001-01</CNPJ><NOTA_FISCAL>7751088</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>404,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>404,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VALE TRANSPORTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>VALE TRANSPORTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="133"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL</FORNECEDOR><CNPJ>34.755.203/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>35</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1.000,00</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,76</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>760</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FORDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO GRAFICO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="134"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>758</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>758</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>TAXAS ESTADUAIS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="135"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS</FORNECEDOR><CNPJ>05.691.252/0001-28</CNPJ><NOTA_FISCAL>3596</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>860</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>860</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="136"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MARCIO NUNES VALADAO ME</FORNECEDOR><CNPJ>12.991.347/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>26877</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>720</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>720</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO INSTALACAO E MANUTENCAO COMBATE A INCENDIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="137"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196289</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>59,78</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59,78</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="138"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196289</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>47,75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>47,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="139"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196289</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>107,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>107,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="140"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196289</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>81,81</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>81,81</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="141"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196289</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>85,05</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>85,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="142"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.543.032/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>138968926</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>223.943,87</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>223.943,87</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ENERGIA ELETRICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="143"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA</FORNECEDOR><CNPJ>00.007.385/0001-19</CNPJ><NOTA_FISCAL>381</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>752,35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>752,35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO ASCEAGO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="144"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CARMEM RODRIGUES JAPIASSU</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.462.901-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>382</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.833,74</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.833,74</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPASSE PENSAO ALIMENTICIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>PENSAO ALIMENTICIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="145"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLORICULTURA FLAMBOYANT COMERCIO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>41.112.807/0001-01</CNPJ><NOTA_FISCAL>618</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>490</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>490</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VASO DE ORQUÍDEA COM ARRANJO DECORADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="146"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES</FORNECEDOR><CNPJ>39.893.468/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>953</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>120</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAMPADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="147"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2256</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45,98</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>137,94</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="148"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2256</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>51,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>311,52</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="149"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2256</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80,66</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>241,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="150"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2256</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>47,45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>142,35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="151"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2256</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>300</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JILO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="152"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2256</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>184,3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>552,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="153"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2256</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>192,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEPINO COMUM-1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="154"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2256</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>97</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>291</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="155"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2256</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>135</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="156"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2256</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>155,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>620,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="157"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2258</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45,98</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="158"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2258</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80,66</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80,66</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="159"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2258</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>47,45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>47,45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="160"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2258</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>184,3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>276,45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="161"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2258</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEPINO COMUM-1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="162"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2258</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>91,67</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>275,01</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="163"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2258</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="164"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2258</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>155,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>155,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="165"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELI JOSE DA SILVA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>02.367.332/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>5061</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>105</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>105</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO 915</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="166"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELI JOSE DA SILVA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>02.367.332/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>5062</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>196</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>196</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONFECCAO DE CARIMBO,BORRACHA PARA CARIMBO E COPIAS DE CHAVE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="167"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELI JOSE DA SILVA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>02.367.332/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>5063</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>176</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>176</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO COPIA DE CHAVE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="168"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELI JOSE DA SILVA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>02.367.332/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>5064</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="169"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELI JOSE DA SILVA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>02.367.332/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>5065</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO COPIA DE CHAVE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="170"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9162</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>52</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>POTE 200 ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="171"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9162</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>130</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO LIXO 100LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="172"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA VINIL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="173"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9164</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA DE VINIL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="174"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9164</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOUCA DESCARTAVEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="175"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9165</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>130</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO LIXO 100LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="176"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9166</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>130</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GARFO DE MESA INOX</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="177"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13519</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>79,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TECLA REFORCDA ABS DOCOL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="178"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13520</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARAFUSO SEXT LATAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="179"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13520</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1,3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PORCA SEXT POLEGADAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="180"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13521</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>26,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>26,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ESCOVA DE MADEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="181"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13522</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>61,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>61,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FECHADURA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="182"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13522</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FERROLHO PARA CADEADO GRANDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="183"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13522</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,05</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARAFUSO CHIP</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="184"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13523</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>59,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BAINHA FACAO MATO MARROM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="185"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13523</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FACAO CABO MADEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="186"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13524</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>79,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="187"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>16.800.634/0001-69</CNPJ><NOTA_FISCAL>51978</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>257</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>128,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OVO VERMELHO GRANDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="188"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE ESPEDITO DIAS MENESES</FORNECEDOR><CNPJ>22.646.351/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>96</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>43.250,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>43.250,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO REFORMA DE TELHADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="189"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS</FORNECEDOR><CNPJ>25.249.203/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>590</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="190"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7,97</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BACIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="191"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5,49</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BACIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="192"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3,49</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BACIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="193"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONTAINER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="194"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3,44</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONTAINER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="195"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIXEIRA COM PEDAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="196"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>POTE 200 ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="197"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24,94</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>POTE 200 ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="198"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29,93</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>POTE 200 ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="199"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PRATO RASO GOURMET</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="200"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>12.542.689/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>8180</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>701,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>701,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="201"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>80993</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>580</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>580</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RIBBON FARGO DTC 1000</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="202"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>155685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="203"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>155685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>21</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>71,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="204"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196176</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>29</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>174</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="205"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>196176</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>85</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>170</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="206"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>297087</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,71</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25,42</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BROXA RETANGULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="207"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>297087</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>71,46</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>142,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SIKADUR 32 1KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="208"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>POSTO SAO PAULO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>40.948.692/0001-19</CNPJ><NOTA_FISCAL>1271</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMPADOR DE PARABRISA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="209"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>POSTO SAO PAULO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>40.948.692/0001-19</CNPJ><NOTA_FISCAL>1271</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>26</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>26</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PALHETA SILICONE DIANTEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="210"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI FLV/S.A</FORNECEDOR><CNPJ>14.456.704/0017-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>12984</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMEIXA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="211"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI FLV/S.A</FORNECEDOR><CNPJ>14.456.704/0017-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>12984</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>180</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL FUGI (SOLTA)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="212"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>155580</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>128</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="213"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>155580</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>126</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>466,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="214"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VERA LUCIA COELHO ROSA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.144.411-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>361</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.339,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.339,01</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="215"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MARCELA ALVES DE ARAUJO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.237.491-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>361</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.628,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.628,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="216"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VITOR NOGUEIRA CRISPIM</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.645.981-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>361</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.610,36</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.610,36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="217"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OSIMAR BARBOSA LAGARES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.480.901-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>361</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.228,05</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.228,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="218"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.781.351-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>361</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.861,58</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.861,58</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="219"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NAZARETH APARECIDA PINHEIRO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.596.941-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>361</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13.649,51</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13.649,51</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="220"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MARCIO SILVA BRAGA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.872.875-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>361</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7.622,04</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7.622,04</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="221"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.242.531-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>361</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.437,13</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.437,13</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="222"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RENATO BARBOSA PEREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>52.000.942/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>521</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>159</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>159</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MILHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="223"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>849</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE BORRACHARIA VEICULOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="224"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS-IMPRESSO ME</FORNECEDOR><CNPJ>22.964.699/0001-42</CNPJ><NOTA_FISCAL>2219</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>31,6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>31,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO IMPRESSAO GRAFICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO GRAFICO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="225"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>28.684.762/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>2900</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5.760,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.760,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="226"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>18.696.272/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>14381</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ANTHURIUM VARIADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="227"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>18.696.272/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>14381</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>KALANCHOE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="228"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>18.696.272/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>14381</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VASO DE MADEIRA COCHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="229"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME</FORNECEDOR><CNPJ>21.518.354/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>22525</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>47,25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COLHER DE CHA INOX</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="230"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME</FORNECEDOR><CNPJ>21.518.354/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>22525</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>129,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>128,18</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GARRAFA TERMICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="231"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME</FORNECEDOR><CNPJ>21.518.354/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>22525</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24,57</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>XICARA DE CAFE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="232"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME</FORNECEDOR><CNPJ>21.518.354/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>22526</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>129,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>259,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GARRAFA TERMICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="233"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME</FORNECEDOR><CNPJ>21.518.354/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>22526</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>174,3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>XICARA DE CAFE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="234"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME</FORNECEDOR><CNPJ>21.518.354/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>22526</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>286,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>XICARA DE CHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="235"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SERGIO CESAR MOREIRA DA SILVA FILHO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.151.211-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>1</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>700</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>700</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COLETES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>VESTIARIOS/UNIFORMES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="236"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>356</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>758</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>758</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>TAXAS ESTADUAIS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="237"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MC LEILAO PARK E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.596.322/0001-24</CNPJ><NOTA_FISCAL>1506</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>686,68</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>686,68</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE GUARDA E REMOÇÃO DE VEICULO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="238"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>IMPACTO FERRO E ACO EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>33.062.651/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>26423</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20,51</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>85,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ELETRODO 3,25 MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="239"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>IMPACTO FERRO E ACO EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>33.062.651/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>26423</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>78,85</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.643,44</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TELA MOEDA AÇO CARBONO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="240"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>195852</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>57,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>57,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="241"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>195852</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="242"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>195852</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>109,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>109,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="243"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>195852</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="244"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>195852</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>84,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>84,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="245"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>Y LIMA PRODUTORA DE VIDEOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>30.668.023/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>158</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="246"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NINO SOM LUZ E PALCO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.217.514/0001-54</CNPJ><NOTA_FISCAL>317</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45.600,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45.600,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="247"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG</FORNECEDOR><CNPJ>02.106.664/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>333</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TERMO DE FOMENTO OVG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO OVG TERMO FOMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="248"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MANOEL CASTRO DE ARANTES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.434.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>335</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11.746,15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>11.746,15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RESCISAO DE CONTRATO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>RESCISAO CONTRATO TRABALHO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="249"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.360.305/3724-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>340</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8.241,44</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8.241,44</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="250"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>24.399.208/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>813</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>74.989,57</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>74.989,57</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MEDICAO DE OBRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="251"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OPCAO CENOGRAFIAS E EVENTOS</FORNECEDOR><CNPJ>20.204.904/0001-46</CNPJ><NOTA_FISCAL>893</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13.950,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13.950,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LOCACAO DE CENOGRAFIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="252"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MC LEILAO PARK E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.596.322/0001-24</CNPJ><NOTA_FISCAL>1495</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>281,11</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>281,11</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE GUARDA E REMOÇÃO DE VEICULO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="253"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ERI BANDEIRA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>11.816.646/0001-68</CNPJ><NOTA_FISCAL>1900</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>400</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>400</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANDEIRA ESTADUAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO)</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="254"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PREMIART E SERIGRAFIA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.019.332/0001-67</CNPJ><NOTA_FISCAL>8949</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>220</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.600,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COMENDA FUNDIDA EM METAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="255"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERREIRA FERRO E ACO LTDA GALHARDO FERRO E ACO</FORNECEDOR><CNPJ>00.968.008/0001-46</CNPJ><NOTA_FISCAL>30016</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>39,3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>370,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FERRO CANT LAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="256"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERREIRA FERRO E ACO LTDA GALHARDO FERRO E ACO</FORNECEDOR><CNPJ>00.968.008/0001-46</CNPJ><NOTA_FISCAL>30016</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>153,75</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.029,02</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FERRO CORTADO OU DOBRADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="257"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>155384</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>87,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="258"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>155384</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>22</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="259"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140</FORNECEDOR><CNPJ>26.720.956/0001-51</CNPJ><NOTA_FISCAL>25017660</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.085,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.085,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="260"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GOIAS TELECOMUNICACOES SA</FORNECEDOR><CNPJ>10.268.439/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>4</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.099,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.099,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE INTERNET</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="261"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DIONE CORREA DE ABREU</FORNECEDOR><CNPJ>37.576.137/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>20</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.900,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.900,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="262"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL</FORNECEDOR><CNPJ>34.755.203/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>30</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>380</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>380</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO GRAFICO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="263"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL</FORNECEDOR><CNPJ>34.755.203/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>31</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.580,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.580,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO GRAFICO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="264"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL</FORNECEDOR><CNPJ>34.755.203/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>32</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.865,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.865,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO GRAFICO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="265"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LORENNA LISBOA VAZ DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>53.597.188/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>66</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>11</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>281,82</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.100,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MESTRE DE CERIMONIAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="266"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>328</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>250.038,61</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>250.038,61</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="267"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CARLOS ALBERTO ANDRADE OLIVEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.204.411-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>329</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14.621,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>14.621,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO DIRETORIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="268"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LUCIANO ALVES DA PAIXAO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.285.501-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>330</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.837,75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.837,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="269"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>26/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.546.392-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>332</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.382,34</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.382,34</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="270"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CLEMENTE EVENTOS E BUFFET LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>45.098.400/0001-10</CNPJ><NOTA_FISCAL>338</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29.900,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29.900,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO BUFFET COMPLETO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="271"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LM BENTO PIMENTA</FORNECEDOR><CNPJ>47.877.580/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>467</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA BODE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="272"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LM BENTO PIMENTA</FORNECEDOR><CNPJ>47.877.580/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>467</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DE CHEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="273"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PEDRO HENRIQUE ROSA DE GODOI XXX261331XX</FORNECEDOR><CNPJ>41.332.089/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>1081</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>132</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>132</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO IMPRESSAO GRAFICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="274"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NP BRASIL EVENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.184.515/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>1382</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10.400,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10.400,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="275"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TREE EVENTOS PROMOCIONAIS LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>10.508.397/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>2678</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45.517,05</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45.517,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE DECORACAO DE EVENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="276"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>3282</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>75.353,71</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75.353,71</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="277"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>3283</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>63.277,48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>63.277,48</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO DIRETORIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="278"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>3284</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>213.768,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>213.768,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="279"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>3285</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.390,27</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.390,27</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="280"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>3286</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11.440,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>11.440,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="281"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BIG FILTROS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>01.217.538/0001-15</CNPJ><NOTA_FISCAL>3604</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.292,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.292,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PURIFICADO DE AGUA SOFT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="282"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.755.275/0001-14</CNPJ><NOTA_FISCAL>3971</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.215,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.215,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONFECCAO DE  LONA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO GRAFICO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="283"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>41.059.061/0001-01</CNPJ><NOTA_FISCAL>11450</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>150</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VAGEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="284"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FESTIVITA LOCACAO DE MATERIAL E MOBILIARIO</FORNECEDOR><CNPJ>06.788.342/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>18827</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5.200,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.200,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MESA COM CADEIRAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="285"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>16.800.634/0001-69</CNPJ><NOTA_FISCAL>51873</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>270</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>135</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OVO EXTRA VERMELHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="286"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>UNIGRAF UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>00.424.275/0001-52</CNPJ><NOTA_FISCAL>69968</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.400,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.400,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE ASSINATURA COM O JORNAL DIARIO DA MANHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURA PERIODICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="287"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>26/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL</FORNECEDOR><CNPJ>01.647.296/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>3195260</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>301,6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>301,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAXA DE ESTAGIARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="288"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GABRIEL MONTEIRO BANDEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>41.683.305/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>9</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.500,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.500,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE BARBEARIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="289"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>STOCK COMERCIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>09.560.857/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>15551</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>17,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ETIQUETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="290"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.714.378/0001-40</CNPJ><NOTA_FISCAL>16690</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>300</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,27</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>81</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ENVELOPE BRANCO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="291"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.714.378/0001-40</CNPJ><NOTA_FISCAL>16691</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>182</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ENVELOPE BRANCO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="292"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</FORNECEDOR><CNPJ>02.872.448/0001-20</CNPJ><NOTA_FISCAL>37726</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>136,22</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>136,22</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MULTA VEICULO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MULTAS PUNITIVAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="293"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACIDO GEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="294"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>235</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>235</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMBAR UNIV</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="295"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>APLIK EXTRAFINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="296"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BABADOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="297"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BICARBONATO DE SODIO 50G</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="298"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>59</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHARISMA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="299"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CUNHAS ANATOMICAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="300"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>11</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DRENO DE SUCCAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="301"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FIO DENTAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="302"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA MATRIZ</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="303"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LENCOL DESCARTAVEL 70CM X 50MT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="304"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA DESCARTAVEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="305"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="306"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAPEL CONTACT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="307"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>11,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ROLETE DENTAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="308"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>11</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TIRA DE LIXA DE ACO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="309"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TIRA DE POLIESTER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="310"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TIRA SERRILHADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="311"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DENTAL BUENO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.446.852/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>45567</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>17</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>17</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOUCA DESCARTAVEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="312"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASA DO PICA PAU HIDROLANDIA</FORNECEDOR><CNPJ>50.223.823/0007-40</CNPJ><NOTA_FISCAL>89284</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>273,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.365,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VENTILADOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO)</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="313"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>195570</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>130</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="314"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>195570</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="315"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>26/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL</FORNECEDOR><CNPJ>01.643.840/0001-35</CNPJ><NOTA_FISCAL>7426731</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>199,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>199,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE ASSINATURA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="316"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>316</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14.114,20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>14.114,20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="317"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>36.824.478/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>417</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>790</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>730</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CELULAR SMARTPHONE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO)</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="318"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELETRO BOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.292.509/0001-43</CNPJ><NOTA_FISCAL>1017</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE FURADEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="319"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.627.143-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>306</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.918,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.918,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="320"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VITOR NOGUEIRA CRISPIM</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.645.981-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>306</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.559,10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.559,10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="321"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.242.531-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>306</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.942,86</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.942,86</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="322"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CHRISTIANA APARECIDA LANDIN</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.672.981-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>306</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>611,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>611,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="323"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LEVI NUNES LAGARES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.992.316-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>306</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.821,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.821,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="324"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.565.251-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>306</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.070,71</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.070,71</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="325"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ALDO ANDRADE VASCONCELOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.983.861-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>306</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.559,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.559,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="326"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>06/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA</FORNECEDOR><CNPJ>00.007.468/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>307</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.270,60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.270,60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="327"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>843</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="328"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1586</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO IPIRANGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="329"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1587</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>250</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>250</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BOIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="330"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1588</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>265</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>265</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PNEU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="331"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>3647</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1.000,00</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,06</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.060,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BOMBOM SONHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="332"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD</FORNECEDOR><CNPJ>26.243.943/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>4123</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.471,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.471,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="333"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11519</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>27,07</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>27,07</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAVE CANHAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="334"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11519</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>27,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>27,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAVE CANHAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="335"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11519</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15,62</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15,62</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAVE CANHAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="336"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11519</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13,53</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13,53</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAVE DE FENDA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="337"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11519</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>11,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAVE PHILLIPS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="338"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11519</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>17,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUVEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="339"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11519</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,21</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5,21</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA ISOLANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="340"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRO E ACO MANANCIAIS EIRELLI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.377.235/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>11519</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA VEDA ROSCA 18MMX50M</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="341"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AGENCIA BRASIL CENTRAL</FORNECEDOR><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>59752</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.527,31</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.527,31</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="342"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SINVAL JOSE GUEDES</FORNECEDOR><CNPJ>41.291.903/0001-56</CNPJ><NOTA_FISCAL>205</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>42</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACELGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="343"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SINVAL JOSE GUEDES</FORNECEDOR><CNPJ>41.291.903/0001-56</CNPJ><NOTA_FISCAL>205</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGRIAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="344"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SINVAL JOSE GUEDES</FORNECEDOR><CNPJ>41.291.903/0001-56</CNPJ><NOTA_FISCAL>205</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>28</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>252</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE AMERICANA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="345"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SINVAL JOSE GUEDES</FORNECEDOR><CNPJ>41.291.903/0001-56</CNPJ><NOTA_FISCAL>205</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>81</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>729</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE CRESPA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="346"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SINVAL JOSE GUEDES</FORNECEDOR><CNPJ>41.291.903/0001-56</CNPJ><NOTA_FISCAL>205</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE ROXA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="347"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SINVAL JOSE GUEDES</FORNECEDOR><CNPJ>41.291.903/0001-56</CNPJ><NOTA_FISCAL>205</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>78</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>234</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CEBOLINHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="348"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SINVAL JOSE GUEDES</FORNECEDOR><CNPJ>41.291.903/0001-56</CNPJ><NOTA_FISCAL>205</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COENTRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="349"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SINVAL JOSE GUEDES</FORNECEDOR><CNPJ>41.291.903/0001-56</CNPJ><NOTA_FISCAL>205</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>42</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>126</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COUVE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="350"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SINVAL JOSE GUEDES</FORNECEDOR><CNPJ>41.291.903/0001-56</CNPJ><NOTA_FISCAL>205</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MOSTARDA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="351"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SINVAL JOSE GUEDES</FORNECEDOR><CNPJ>41.291.903/0001-56</CNPJ><NOTA_FISCAL>205</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>21</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>105</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RUCULA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="352"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SINVAL JOSE GUEDES</FORNECEDOR><CNPJ>41.291.903/0001-56</CNPJ><NOTA_FISCAL>205</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALSAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="353"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LOCALIZA GOIAS LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>20.771.562/0001-46</CNPJ><NOTA_FISCAL>8682</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>180</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RASTREADORES DOS VEICULOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="354"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>1333</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>399,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>399,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="355"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>1528</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>379,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>379,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="356"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>59348</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>219,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>219,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="357"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TK ELEVADORES BRASIL SA</FORNECEDOR><CNPJ>90.347.840/0013-51</CNPJ><NOTA_FISCAL>61955</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>353,05</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>353,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANUTENCAO ELEVADOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="358"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>154933</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>132</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="359"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>154933</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>29</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120,35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="360"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>MARÇO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/03/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>26/03/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>541707819</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>291,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>291,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
</data>
