<data>
<row _id="1"><OBJETO_AQUISICAO>Contratação de serviço de acesso à internet via satélite de baixa órbita (LEO), incluindo locação de kit com antena e acessórios, tendo como finalidade atender a necessidade de viabilizar o acesso à conectividade WI-FI em assentamentos rurais no estado de Goiás.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179435</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202414304002023</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>02214014000133</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>TELESPAZIO BRASIL S/A</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>24</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2028-01-13T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-14T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SECTI</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>2590449.88</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="2"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição, Fornecimento e instalação de sistema de monitoramento com câmera de segurança e mobiliário, para a sede do 45º BPM</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179235</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005033310</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>24120157000119</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>64</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-01T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-02T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>POLÍCIA MILITAR</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>PM</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>49895.49</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="3"><OBJETO_AQUISICAO>aquisição de 3.784 Unidades de licenças perpétuas do software Windows Server Cal por dispositivo, com direito a atualização por 36 meses (Software Assurance)</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180095</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202300005025650</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>02558157013574</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>TELEFONICA BRASIL S A</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>7</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2028-01-30T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-30T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SES</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>1281792.1600000001</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="4"><OBJETO_AQUISICAO>Contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>181575</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005025848</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>01659085000187</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>M. MORAES &amp; IRMÃOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>02</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-30T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-30T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SECAMI</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>45879.91</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="5"><OBJETO_AQUISICAO>O presente contrato tem por objeto o fornecimento de créditos de viagem (vales-transporte).</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179677</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005043945</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>10636142000101</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>REDEMOB CONSORCIO</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>27</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2030-01-07T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-07T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>FAPEG</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>30960.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="6"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de mobiliário escolar constituído de Conjunto Professor, com a finalidade de equipar salas de aula da rede Estadual de Ensino.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179245</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400006121397</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>25109467000103</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>273</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-07-04T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-06T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>2781754.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="7"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de Equipamentos de
Proteção Individual, equipamentos de salvamento aquático,
equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para
operações aéreas, indispensáveis para o desempenho das
atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoio
solo do Grupo de Radiopatrulha Aérea da PMGO.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179955</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005014596</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>53777835000119</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>07</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-23T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-23T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>POLÍCIA MILITAR</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>PM</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>13199.960000000001</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="8"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para atender o CARA – Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180375</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005009682</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>04724729000161</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>3</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-28T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-28T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SES</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>5357.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="9"><OBJETO_AQUISICAO>LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para funcionamento da CIRETRAN no Município de Aurilândia/GO</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180535</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202500025016789</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>00000000000000</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>Não se aplica</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>002</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2030-01-30T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-30T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>DETRAN</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>43987.200000000004</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>733.12</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="10"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de mobiliário escolar constituído de Conjunto Aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede Estadual de Ensino.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179244</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400006121397</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>11295284000107</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>271</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-07-04T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-06T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>1.3566E7</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="11"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de materiais de construção, elétricos, demais acessórios e complementos afins.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179395</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005006212</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>41018512000162</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>COMERCIAL D &amp; V LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>057</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-07T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-07T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>DGPP</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>76000.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="12"><OBJETO_AQUISICAO>Contratação de empresa para o fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) Kits Uniformes Escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do KIT A: Composto por 2 (duas) Camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha PV e por 2 (duas) Calças Calça de malha helanca na cor azul, Bolso embutido na lateral, Elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do Kit C: Composto por 1 (uma) Camisetas gola redonda sem manga em tecido tipo malha PV e por 1 (uma) Saia Short em Helanca Colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede Estadual de Ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179635</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202500006004782</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>21111808000388</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>014</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-05-22T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-22T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>9981290.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="13"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de materiais de construção, elétricos, demais acessórios e complementos afins.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179416</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005006212</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>30199011000103</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>DANTAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>059</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-07T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-07T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>DGPP</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>741289.84</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="14"><OBJETO_AQUISICAO>Contratação de empresa de engenharia para Implantação de quadra coberta no Colégio Estadual Sebastião Moreira da Silveira, no município de Mambaí/GO, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179359</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202200006050000</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>22156631000137</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>DIMIRANDA CONSTRUTORA LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>0001</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-07T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-08T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>900024.76</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="15"><OBJETO_AQUISICAO>Contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>181555</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005025848</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>97546623000104</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>JR ÁGUAS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>01</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-31T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-31T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SECAMI</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>142999.75</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="16"><OBJETO_AQUISICAO>O objeto deste contrato é a contratação de empresa de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do Câmpus Sudoeste - Sede: Quirinópolis.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>1</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179735</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202500020000805</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>24858163000178</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>MEGA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>1</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2027-01-23T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-23T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>UEG</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>1151616.04</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="17"><OBJETO_AQUISICAO>Atualização e adaptação dos projetos arquitetônico, elétrico, hidrosanitário e outros, relativos à sede da Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180355</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400024004164</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>35654766000174</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>GVC ENGENHARIA PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>03</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-31T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-31T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>JUCEG</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>40000.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>40000.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="18"><OBJETO_AQUISICAO>Adquirir créditos de viagens no transporte coletivo de Goiânia e de sua Região Metropolitana (Vale-Transporte).</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>178802</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005032826</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>10636142000101</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>REDEMOB CONSORCIO</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>32</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2030-01-01T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-01T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>PGE</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>34675.2</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="19"><OBJETO_AQUISICAO>Fornecimento de energia elétrica segundo a estrutura de tarifa – A4 Poder Público – Estadual THS_Verde, atividade Administração Pública em Geral - GRUPO A (Alta Tensão, referente ao consumo da Unidade nº 10031081167 do Vapt Vupt Aparecida Shopping, formalizada com a concessionária Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A, através dos Contratos CCER/CUSD nº 001/2025-SEAD.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180275</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005023051</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>01543032000104</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>001</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-24T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-24T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEAD</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>41073.72</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>3422.81</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="20"><OBJETO_AQUISICAO>aquisição de Computador de Alto Desempenho e Projetor Multimídia, para a Superintendência de Serviço Aéreo (SAEG) da Secretaria de Estado da Casa Militar, conforme requisitos estabelecidos no Termo de Referência.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180335</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005038884</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>30199011000103</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>DANTAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>EMPENHO N 00001</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-28T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-28T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SECAMI</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>10750.15</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="21"><OBJETO_AQUISICAO>O objeto deste contrato é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, pelo período de 30 meses.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179495</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400015000793</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>01650167000160</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>29</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-01-27T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-16T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SECAMI</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>3889200.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="22"><OBJETO_AQUISICAO>Equipamento de informática para a DERCAP.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>182389</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005015747</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>03619767000515</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>TORINO INFORMATICA LT</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>150</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-13T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-13T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SSP</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>170600.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="23"><OBJETO_AQUISICAO>O presente Termo de Adesão tem a finalidade de formalizar a adesão da ASSOCIADA à ASBRAER.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179755</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202512404000093</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>26446062000115</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PE</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>001/2025</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-12-31T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-14T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>EMATER</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>132000.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>11000.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="24"><OBJETO_AQUISICAO>Presente contratação tem por objeto a aquisição de Etiquetas de Identificação Patrimonial, para atendimento das necessidades da Seção de Patrimônio da Gerência de Apoio Administrativo e Logístico da SEAD</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180055</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202500005003268</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>06338087000198</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>00001 NE</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-02-28T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-28T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEAD</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>11499.95</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="25"><OBJETO_AQUISICAO>O presente contrato tem por objeto assegurar e proporcionar aos estudantes a continuidade da Solução em Robótica Educacional e Educação Tecnológica nos CEPMG, garantindo o acesso às novas tecnologias educacionais e práticas inovadoras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180755</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400006132024</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>24574383003357</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>017</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-28T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-29T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>374037.8</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="26"><OBJETO_AQUISICAO>Serviços de abastecimento de água tratada e coleta/
afastamento de esgoto sanitário para atender a sede administrativa
da Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180356</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400024004489</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>01616929000102</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>SANEAMENTO DE GOIAS S/A</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>01</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-17T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-17T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>JUCEG</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>48000.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>4000.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="27"><OBJETO_AQUISICAO>Confecção de panfletos, cartões, agendas e calendários.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179578</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005013556</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>41806677000107</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>GRÁFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL LASER SETE LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>001</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-13T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-13T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SSP</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>104493.5</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="28"><OBJETO_AQUISICAO>A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE ACERCA DE CONTRATAÇÃO DESERVICO DE QUALIFI
CACAO DE SERVIDORES/FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFA, N
O CICLO DE CAPACITACAO INCOMPANY, NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM TEMA A NOVA
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TES AOS QUADROS DA SEFA PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS FUNCOES, DE ACOR
DO COM CONDICOES, QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180175</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400006126551</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>26855539000116</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA - ME</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>00073</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-02-07T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-17T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>289000.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="29"><OBJETO_AQUISICAO>prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender a demanda da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE GOIÁS, pelo período de 12 (doze) meses.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179477</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400010075137</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>24935788000196</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>2</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-14T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-14T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SES</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>18720.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="30"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de mobiliário escolar constituído de Mesa para Cadeirante, com a finalidade de equipar salas de aula da rede Estadual de Ensino.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179356</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400006121397</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>05587629000101</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>K V BEZERRA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>274</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-07-04T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-06T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>194335.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="31"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de Insumos para a SPTC.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179396</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005018006</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>63067904000588</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>137</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-02T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-02T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SSP</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>499960.71</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="32"><OBJETO_AQUISICAO>o Prestação do serviço especializados de fornecimento de Gás de Cozinha (GLP ? Gás Liquefeito de Petróleo) em bojões
reutilizáveis de 13 kg e 45 kg.,</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180075</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005039558</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>41485159000120</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>GÁS E MAIS COMÉRCIO LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>001</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-29T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-29T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEMAD</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>16890.4</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="33"><OBJETO_AQUISICAO>Contratação de MBA em Gestão e Engenharia de Infraestrutura de Transportes, lançado pela Escola Nacional de Infraestrutura (ENINFRA), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas - FGV e Departamento Nacional de Trânsito-DNIT.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180615</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400036014282</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>33641663000144</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>FUNDACAO GETULIO VARGAS</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>141</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-07-08T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-08T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>GOINFRA</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>66600.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>66600.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="34"><OBJETO_AQUISICAO>Contratação de serviço de locação de garagem coberta, para a guarda e estacionamento de veículos automotores, da frota da Secretaria de Estado de Comunicação- SECOM, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, num raio de 500 (quinhentos) metros do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, pelo prazo de 12 (doze) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da CONTRATADA</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>181116</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005044170</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>29895310000101</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>OMG DE PAULA ROTA 84 ESTACIONAMENTO</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>001</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-15T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-16T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SECOM</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>32400.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="35"><OBJETO_AQUISICAO>locação de imóvel para funcionamento de ciretran no muniícipio de Carmo de Rio Verde/GO</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179595</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202500025008694</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>00000000000000</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>***.093.821-**</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>OLEGARIO DIAS</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>Não se aplica</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>001</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2030-01-22T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-22T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>DETRAN</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>72000.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>1200.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="36"><OBJETO_AQUISICAO>O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa de engenharia para Reforma e Ampliação no  Centro de Ensino em Período Integral Honestino Monteiro Guimarães, no município de Itaberaí/GO,  vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da  CONTRATADA, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179497</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202200006049581</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>38089985000146</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>LEYZER PROJETO CONSTRUIR LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>004</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-09-17T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-17T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>4099246.77</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="37"><OBJETO_AQUISICAO>Aditivo Contratual</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180555</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202417604006247</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>50299657000170</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>CONSORCIO MERCADO GOIANO</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2023</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>000</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-03-31T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-13T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SIC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>4883253.47</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="38"><OBJETO_AQUISICAO>Construção de cobertura para garagem de veículos de grande porte para o Batalhão de polícia Militar de Choque do Estado de Goiás - BPMCHOQUE/ PMGO.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179424</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005030051</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>36524026000186</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>JS CONSTRUTORA LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>01</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-13T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-14T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>POLÍCIA MILITAR</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>PM</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>210000.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>210000.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="39"><OBJETO_AQUISICAO>Fornecimento e montagem de porta-paletes a serem utilizados nos almoxarifados, para atender a Secretaria de Estado da Educação de Goiás.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179239</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400006120238</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>31885247000166</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>VBM EQUIPAMENTOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>02</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-09-05T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-06T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>233900.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="40"><OBJETO_AQUISICAO>Empenho referente a 14 inscrições no Masterclass de Inovações na Licitação e Contratação de Obras Públicas com a Nova Lei de Licitações, que será realizado nos dias 27 e 28 de janeiro de 2025, no formato presencial, no Castro's Park Hotel, em Goiânia - GO, com carga horária de 16 (dezesseis) horas-aula. Empenho por Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no art. 74, III, "f",
da Lei Federal 14.133, de abril de 2021, referente ao processo de contratação SISLOG nº 112137/2025.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180595</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202500005001687</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>10498974000109</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>INSTITUTONEGOCIOSPUBLICOSDOBRASIL ESTUDOSEPESQUISASNAADMINISTRACAOPUBLICA INP LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>0005/025 NE</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-02-24T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-24T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEAD</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>35000.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="41"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de materiais de construção, elétricos, demais acessórios e complementos afins.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179415</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005006212</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>52627084000191</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>058</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-07T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-07T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>DGPP</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>1496885.9</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="42"><OBJETO_AQUISICAO>fornecimento de energia elétrica</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>181715</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005019225</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>01543032000104</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>OC28943091118</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2028-01-23T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-23T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SSP</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>1552170.96</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="43"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para atender o CARA – Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180415</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005009682</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>34444108000195</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>5</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-28T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-28T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SES</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>1200.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="44"><OBJETO_AQUISICAO>O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento de 189.000 (cento e oitenta e  nove mil) unidades de mochilas e 189.000 (cento e oitenta e nove mil) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação de Goiás - SEDUC, nos anos de 2025 e 2026.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179456</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400006134471</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>00905760000300</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>005</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-07-15T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-16T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>8675100.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="45"><OBJETO_AQUISICAO>Serviços de publicação em Diário Oficial da União por prazo indeterminado.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179915</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400027000823</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>04196645000100</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>IMPRENSA NACIONAL</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>4261.006.00004</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2035-12-31T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-01T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>GOIAS TURISMO</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>5000.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="46"><OBJETO_AQUISICAO>Contratação de empresa
especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para a
Construção da Área de Convivência do Comando de Missões
Especiais - CME/PMGO, incluindo o fornecimento de material, mão
de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a
perfeita realização dos serviços</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179404</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005034072</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>34174740000166</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>2D&amp;B ENGENHARIA LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>02</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-13T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-14T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>POLÍCIA MILITAR</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>PM</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>129599.98</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>129599.98</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="47"><OBJETO_AQUISICAO>Cessão de Direitos de transmissão para TV Aberta, Internet (Youtube) e Aplicativo (TBC Flix) dos jogos do Campeonato Goiano de Futebol da Primeira, Segunda e Terceira Divisões de 2025, inclusa a produção das transmissões de 42 (quarenta e dois) jogos, e ainda a liberação de espaço para colocação de 01 (uma) placa de publicidade estática (6.00x1.00) em todos os estádios, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, Termo de Referência, seus anexos e proposta da CONTRATADA.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179360</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005042402</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>01606110000164</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>FEDERAÇÃO GOIANA DE FUTEBOL</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>001</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-08T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-09T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>AGÊNCIA BRASIL CENTRAL</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>ABC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>4250000.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="48"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para atender o CARA – Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180435</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005009682</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>83802215000153</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>6</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-28T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-28T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SES</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>17090.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="49"><OBJETO_AQUISICAO>O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento de 189.000 (cento e oitenta e nove mil) unidades de mochilas e 189.000 (cento e oitenta e nove mil) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação de Goiás - SEDUC, nos anos de 2025 e 2026, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da CONTRATADA, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179475</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400006134472</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>00905760000300</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>006</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-07-15T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-16T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>8675100.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="50"><OBJETO_AQUISICAO>O objeto deste contrato é a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do Estado de Goiás, pelo período de 30 meses.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179516</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400015000793</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>27595780000116</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>31</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2027-07-07T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-07T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SECAMI</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>129600.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="51"><OBJETO_AQUISICAO>O presente contrato tem por objeto adquirir mobiliário e eletroeletrônico para as unidades da Polícia Civil do Estado de Goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, seus Anexos e Proposta da CONTRATADA, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180515</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005044933</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>30199011000103</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>DANTAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>02</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-31T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-31T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>DGPC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>8500.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="52"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de material de consumo e permanente (forno micro ondas).</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179540</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202416448048496</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>49461961000192</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>039</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-06T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-06T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>DGPP</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>4613.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="53"><OBJETO_AQUISICAO>Objeto deste contrato é a aquisição de dispositivo de videoconferência com câmera 360º, através de um conjunto integrado de hardware e software projetado para oferecer, a partir de um único equipamento, uma experiência de comunicação remota inovadora, imersiva e colaborativa, principalmente para a realização de audiências, mas também para eventos remotos ou híbridos diversos que apresentarem características peculiares não atendidas pelas soluções tradicionais com webcam,</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180315</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202410892011633</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>10663782000607</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>WECOM COM DISTR E SERVS EM TECN DA INFORM SA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>001</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2028-01-30T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-30T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>DPE-GO</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>172680.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="54"><OBJETO_AQUISICAO>Valor destinado a cobrir despesa com pagamento da fatura de janeiro - 2025 (
SEI 68859109), proveniente do deslocamento de postes para a obra de Encabeça
mento da ponte sobre o Rio do Peixe, na GO-449, Estado de Goiás</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179542</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400036013395</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>01543032000104</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>436104600004</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-14T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-14T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>GOINFRA</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>68965.19</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="55"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição do módulo de comando da automação hidráulica - Mercedes Benz/ACCELO 815 e instalação do mesmo, vinculado às condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, seus anexos e proposta da CONTRATADA.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179420</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005043769</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>28567438000175</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>TECAR DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>01</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-04-01T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-10T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEEL</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>49079.090000000004</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="56"><OBJETO_AQUISICAO>Café, Açúcar e Chá para 12 meses</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179541</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005043850</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>42192601000193</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>42.192.601 RILDSON RODRIGUES NOVAIS</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>02</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-22T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-22T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEMAD</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>99552.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="57"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de veículo para o CBMGO.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>181815</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400011037404</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>38428119000132</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>VCSIMPLEMENTOS EVEICULOSLTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>002</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-30T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-30T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SSP</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>164000.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="58"><OBJETO_AQUISICAO>O presente contrato tem por objeto assegurar e proporcionar aos estudantes a continuidade da Solução em Robótica Educacional e Educação Tecnológica nos CEPMG, garantindo o acesso às novas tecnologias educacionais e práticas inovadoras</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180655</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400006132024</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>81243735000148</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>POSITIVO TECNOLOGIA S.A</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>016</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-28T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-29T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>8953913.68</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="59"><OBJETO_AQUISICAO>aquisição de 01 (uma) Unidade Móvel de Atendimento em
Odontologia para o Hospital da Polícia Militar (HPM), em Goiânia-
Goiás</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179815</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005022181</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>03093776000191</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>04</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-22T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-23T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>POLÍCIA MILITAR</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>PM</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>537700.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="60"><OBJETO_AQUISICAO>aquisição de 01 (um) Equipamento de Raio-X Odontológico Digital
3D para o Hospital da Polícia Militar (HPM), em Goiânia-Goiás</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179855</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005022181</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>55240499000104</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>HIPERDENTAL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>5</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-22T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-23T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>POLÍCIA MILITAR</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>PM</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>393900.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="61"><OBJETO_AQUISICAO>O presente contrato tem por objeto o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179675</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005043937</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>01616929000102</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>SANEAMENTO DE GOIAS S/A</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>26</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2030-01-01T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-01T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>FAPEG</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>21600.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="62"><OBJETO_AQUISICAO>Contratação de Empresa especializada para fornecimento de baterias VRLA, Módulos de Potência e equipamento de Nobreak incluindo garantia legal de 24 (vinte e quatro) meses com manutenção durante o período de garantia (corretiva emergencial 24x7 e manutenção preventiva mensal).</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179403</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005013285</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>03182153000195</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>002</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2027-01-09T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-10T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>AGÊNCIA BRASIL CENTRAL</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>ABC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>278800.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="63"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de 1 lote (1000 registros) do Sistema International Standard Book Number ou Padrão Internacional de Numeração de Livro para a Coordenação de Gestão do Conhecimento/Gerência de Pesquisa e Inovação/Superintendência da Escola de Saúde de Goiás/SESG, por inexigibilidade de licitação, da Câmara Brasileira do Livro (CBL), que é oficialmente a Agência Brasileira do ISBN.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179400</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005000458</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>60792942000181</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>Câmara Brasileira do Livro</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>1</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2030-01-10T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-10T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SES</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>26150.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="64"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de 652 (seiscentos e cinquenta e dois) monitores LED 23 polegadas</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180635</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202416448057209</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>26833976000139</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>001</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-07-28T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-29T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>DIRETORIA-GERAL DE POLÍCIA PENAL</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>DGPP</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>430320.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="65"><OBJETO_AQUISICAO>Equipamento de informática para a DERCAP.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>182390</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005015747</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>30199011000103</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>DANTAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>152</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-13T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-13T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SSP</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>2180.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="66"><OBJETO_AQUISICAO>contratação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, conforme especificações, exigências e quantidades estimadas.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179577</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400066015273</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>07432517000107</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>21</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2028-01-13T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-13T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>AGRODEFESA</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>940230.72</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>26117.52</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="67"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, equipamentos desalvamento aquático, equipamentos para trabalho em altura e equipamentos para operações aéreas,indispensáveis para o desempenho das atividades operacionais dos tripulantes, pilotos e equipes de apoiosolo do Grupo de Radiopatrulha Aérea da PMGO</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179935</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005014596</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>10843754000167</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>06</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-26T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-27T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>POLÍCIA MILITAR</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>PM</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>24000.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="68"><OBJETO_AQUISICAO>Contratação de empresa para o fornecimento de 160.000 (cento e sessenta mil) unidades do KIT D: Composto por 1 (um) agasalho, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede Estadual de Ensino no decorrer do ano de 2025.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179875</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202500006004800</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>21111808000388</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>015</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-05-24T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-24T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>9116800.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="69"><OBJETO_AQUISICAO>Equipamento de informática para a DERCAP.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>182395</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005015747</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>40102540000109</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>AMS COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>151</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-13T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-13T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SSP</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>10270.4</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="70"><OBJETO_AQUISICAO>Pagamento de anuidade referente ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC),
com o objetivo de regularizar a atuação do profissional da contabilidade junto a
Secretaria de Estado de Relações Institucionais nos serviços regulamentados por lei.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179615</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202500042000278</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>01015676000111</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>006.009</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-12-31T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-01T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SERINT</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>597.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>597.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="71"><OBJETO_AQUISICAO>O objeto deste contrato é a contratação de empresa de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do Câmpus Sudoeste - Sede: Quirinópolis.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179735</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202500020000805</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>24858163000178</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>MEGA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>1</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2027-01-23T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-23T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>UEG</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>1151616.04</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="72"><OBJETO_AQUISICAO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da Administração Central, Câmpus e Unidades Universitárias da Universidade, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179835</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005013680</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>02282245000184</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>002</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-26T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-26T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>UEG</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>2421446.4</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>201787.2</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="73"><OBJETO_AQUISICAO>contratação de empresa para fornecimento de recarga de
gás de cozinha P - 13 - GPL (gás de cozinha), sob demanda, com a
entrega prevista para as Unidades Administrativas da Secretaria da
Administração-SEAD</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179539</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005025144</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>41485159000120</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>GÁS E MAIS COMÉRCIO LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>002</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-16T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-17T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEAD</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>10800.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="74"><OBJETO_AQUISICAO>Contratação de empresa para o fornecimento de 172.888 (cento e oitenta e dois mil) unidades de mochilas e 191.176 (cento e oitenta e dois mil) estojos escolares, destinado ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da Secretaria de Estado da Educação de Goiás - SEDUC, nos anos de 2025 e 2026</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180255</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202500006002214</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>00905760000300</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>007</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-07-15T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-16T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>8044372.8</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="75"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de mobiliário escolar constituído de Conjunto Aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede Estadual de Ensino.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179355</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400006121397</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>24605657000140</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>M &amp; C COMERCIO DE MOVEIS LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>272</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2025-07-04T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-06T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEDUC</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>1.12585E7</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="76"><OBJETO_AQUISICAO>aquisição de Fuzil de Assalto Calibre 7,62x51mm NATO</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>179362</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400002141413</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>09165969000197</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>M1   CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2024</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>58</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-06T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-07T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>POLÍCIA MILITAR</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>PM</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>1734323.2000000002</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="77"><OBJETO_AQUISICAO>Prestação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual para elaboração dos Planos Microrregionais de Saneamento para Abastecimento de Água Potável - PMAAs.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>181495</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005033733</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>00934542000131</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>FUNDACAO PESQUISA E DESEN.ADM.CONTABILIDADE E ECONOMIA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>1</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-07-29T00:00:00.000-03:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-29T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SEINFRA</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>4200000.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
<row _id="78"><OBJETO_AQUISICAO>Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para atender o CARA – Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves.</OBJETO_AQUISICAO><ANOMES_INICIO_VIGENCIA>202501</ANOMES_INICIO_VIGENCIA><NUMERO_ADITIVO>0</NUMERO_ADITIVO><CODIGO_AQUISICAO>180395</CODIGO_AQUISICAO><CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO>0.0</CODIGO_SOLICITACAO_AQUISICAO><NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO>202400005009682</NUMERO_PROCESSO_AQUISICAO><TIPO_AQUISICAO>CONTRATO</TIPO_AQUISICAO><CNPJ_CONTRATANTE>47094421000192</CNPJ_CONTRATANTE><CPF_CONTRATANTE>-1000000000</CPF_CONTRATANTE><NOME_CONTRATADO>Não se aplica</NOME_CONTRATADO><RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO>SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</RAZAO_SOCIAL_CONTRATADO><ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO><NUMERO_CONTRATO>4</NUMERO_CONTRATO><FIM_VIGENCIA>2026-01-28T00:00:00.000-02:00</FIM_VIGENCIA><INICIO_VIGENCIA>2025-01-28T00:00:00.000-02:00</INICIO_VIGENCIA><NOME_ORGAO>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NOME_ORGAO><SIGLA_ORGAO>SES</SIGLA_ORGAO><VALOR_AQUISICAO>1900.0</VALOR_AQUISICAO><VALOR_ADITIVO>0.0</VALOR_ADITIVO><VALOR_MENSAL_ADITIVO>0.0</VALOR_MENSAL_ADITIVO><VALOR_MENSAL_CONTRATO>0.0</VALOR_MENSAL_CONTRATO></row>
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