﻿_id	Orgao Responsavel	Unidade Responsavel	Periodo de Referencia	Categoria da Atividade	Projeto / Atividade	Descricao	Objetivos	Resultados	Status
1	CODEGO	Gerência de Auditoria Interna	Julho a Setembro/2025	Auditoria Programada	Auditoria na Matriz de Risco	Auditoria prevista no PAINT 2025	Auditar paralisações ou atrasos no cronograma de obras contratadas	Atividade iniciada	Em andamento
2	CODEGO	Gerência de Auditoria Interna	Julho a Setembro/2025	Acompanhamento de Processos	Processos SEI	Acompanhamento e resposta a processos no SEI	Apoiar áreas internas e atender órgãos de controle	30 processos respondidos	Concluído
3	CODEGO	Gerência de Auditoria Interna	Julho a Setembro/2025	Normativos Internos	Minuta de Portaria	Elaboração de minuta de portaria para acompanhamento de prazos	Acompanhamento de prazos das Demonstrações Financeiras	Minuta elaborada	Concluído
4	CODEGO	Gerência de Auditoria Interna	Julho a Setembro/2025	Outras Atividades	Reuniões Institucionais	Participação em reuniões e eventos institucionais	Fortalecer governança e integração institucional	Reuniões realizadas	Concluído
5	CODEGO	Gerência de Auditoria Interna	Julho a Setembro/2025	Capacitação e Integridade	Palestras e Eventos	Realização e participação em palestras e ações educativas	Disseminar cultura ética e integridade	Palestras realizadas	Concluído
