Relatório Trimestral de auditoria interna Abr-Jun/2025
A base de dados da Auditoria Interna foi estruturada com síntese na metodologia de auditoria em riscos, orientando a atuação da unidade de forma estratégica, sistemática e alinhada ao interesse público. As ações previstas priorizam os riscos mais relevantes e visam fortalecer a governança, o gerenciamento de riscos e os controles internos, contribuindo para o aprimoramento dos processos e para a agregação de valor à Companhia.
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Речник на данните
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Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
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| Data last updated | 5 март 2026 г. |
| Metadata last updated | 5 март 2026 г. |
| Създаден | 5 март 2026 г. |
| Формат | CSV |
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