Relatório Trimestral de auditoria interna Abr-Jun/2025
A base de dados da Auditoria Interna foi estruturada com síntese na metodologia de auditoria em riscos, orientando a atuação da unidade de forma estratégica, sistemática e alinhada ao interesse público. As ações previstas priorizam os riscos mais relevantes e visam fortalecer a governança, o gerenciamento de riscos e os controles internos, contribuindo para o aprimoramento dos processos e para a agregação de valor à Companhia.
La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació
Incrustar vista del recurs
Podeu copiar i enganxar el codi d'incrustació en un CMS o blog que suporti codi HTML
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| orgao | text | ||
| unidade_responsavel | text | ||
| periodo_referencia | text | ||
| tipo_atividade | text | ||
| projeto_atividade | text | ||
| descricao | text | ||
| objetivo | text | ||
| resultado | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 5 de març de 2026 |
| Creat | 5 de març de 2026 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | e898f65fab63bc58d4e572b085b60fd1 |
| Id | de3f4266-3c69-468a-b927-f2ff063d8211 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 76c23b8e-e0c7-44a4-94b3-c9723c34c5ce |
| Position | 3 |
| Size | 764 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |