Relatório Trimestral de auditoria interna Jul-Set/2025
A base de dados da Auditoria Interna foi estruturada com síntese na metodologia de auditoria em riscos, orientando a atuação da unidade de forma estratégica, sistemática e alinhada ao interesse público. As ações previstas priorizam os riscos mais relevantes e visam fortalecer a governança, o gerenciamento de riscos e os controles internos, contribuindo para o aprimoramento dos processos e para a agregação de valor à Companhia.
La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació
Incrustar vista del recurs
Podeu copiar i enganxar el codi d'incrustació en un CMS o blog que suporti codi HTML
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Orgao Responsavel | text | ||
| Unidade Responsavel | text | ||
| Periodo de Referencia | text | ||
| Categoria da Atividade | text | ||
| Projeto / Atividade | text | ||
| Descricao | text | ||
| Objetivos | text | ||
| Resultados | text | ||
| Status | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 24 d’abril de 2026 |
| Creat | 5 de març de 2026 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | acca02a5432a7e9a363404e38bb7a101 |
| Id | f047df7e-f03b-4dc0-b146-3d4ca8665682 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 76c23b8e-e0c7-44a4-94b3-c9723c34c5ce |
| Position | 2 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |