Relatório Trimestral de auditoria interna Jul-Set/2025
A base de dados da Auditoria Interna foi estruturada com síntese na metodologia de auditoria em riscos, orientando a atuação da unidade de forma estratégica, sistemática e alinhada ao interesse público. As ações previstas priorizam os riscos mais relevantes e visam fortalecer a governança, o gerenciamento de riscos e os controles internos, contribuindo para o aprimoramento dos processos e para a agregação de valor à Companhia.
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Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Orgao Responsavel | text | ||
| Unidade Responsavel | text | ||
| Periodo de Referencia | text | ||
| Categoria da Atividade | text | ||
| Projeto / Atividade | text | ||
| Descricao | text | ||
| Objetivos | text | ||
| Resultados | text | ||
| Status | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de abril de 2026 |
| Creado | 5 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Atribuição |
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