Relatório Trimestral de auditoria interna Abr-Jun/2025
A base de dados da Auditoria Interna foi estruturada com síntese na metodologia de auditoria em riscos, orientando a atuação da unidade de forma estratégica, sistemática e alinhada ao interesse público. As ações previstas priorizam os riscos mais relevantes e visam fortalecer a governança, o gerenciamento de riscos e os controles internos, contribuindo para o aprimoramento dos processos e para a agregação de valor à Companhia.
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Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| orgao | text | ||
| unidade_responsavel | text | ||
| periodo_referencia | text | ||
| tipo_atividade | text | ||
| projeto_atividade | text | ||
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| objetivo | text | ||
| resultado | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 5 mars 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 5 mars 2026 |
| Créé le | 5 mars 2026 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
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