Relatório Trimestral de auditoria interna Jul-Set/2025
A base de dados da Auditoria Interna foi estruturada com síntese na metodologia de auditoria em riscos, orientando a atuação da unidade de forma estratégica, sistemática e alinhada ao interesse público. As ações previstas priorizam os riscos mais relevantes e visam fortalecer a governança, o gerenciamento de riscos e os controles internos, contribuindo para o aprimoramento dos processos e para a agregação de valor à Companhia.
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データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Orgao Responsavel | text | ||
| Unidade Responsavel | text | ||
| Periodo de Referencia | text | ||
| Categoria da Atividade | text | ||
| Projeto / Atividade | text | ||
| Descricao | text | ||
| Objetivos | text | ||
| Resultados | text | ||
| Status | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年3月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年3月5日 |
| 作成日 | 2026年3月5日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Atribuição |
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